1) 负责公司所有物资和各类产品的原材料和配套设备及附件的采购; 2) 按照公司采购管理规定根据相关部门下达的采购清单按 急先缓后 原则安排采购,积极与 供货单位保持正常业务联系; 3) 认真学习,不断提高与供应商的谈判能力,提高节能、环保意识,在保证购入货物质量合格 的前提下,尽量保证每种产品都能以低能耗、环保、最优价格购入; 4) 根据生产计划做好上、下道工序衔接沟通工作,协助技术人员催要认可资料;安排物资适时 到货;根据调试计划安排服务商到厂服务工作;催要物资的完工资料及证书;组织设备开箱 验收工作; 5) 尽量做到单据(或发票)随货同行交仓库保管员验收,核对落实物资的实际到货的品种、规 格、数量是否与发票清单相符,及时协助仓库保管员办理入库手续; 6) 严格执行管理标准,做好各类物资入库的验收、及时办理不合格品退换处置工作; 7) 按规定办理请付款手续同时做好业务往来入账登记,配合财务核对往来账务、及时办理付款手续; 8) 负责各项目纳期计划跟踪、落实及反馈工作;

