一、岗位职责 1. 项目审计核心工作:按照公司年度审计计划,开展船舶建造/修理项目、新兴产业项目全流程审计,重点负责项目造价结算审核、工程各环节合规性审查,核查项目成本、费用支出的真实性、合理性与合规性,防范项目造价风险。 2. 专项审计执行:牵头或参与经济责任审计、离任审计、财务收支审计、成本管理类专项审计,对公司一线业务、采购供应链、采购领域等开展审计,排查经营管理中的风险隐患。 3. 内控体系建设与评价:开展公司内部控制制度审计与有效性评估,提出内控优化建议,推动完善公司内部控制体系与管理流程。 4. 审计全流程管理:负责审计事项的调查核实、审计证据搜集、审计工作底稿编制,独立撰写审计报告,明确问题、原因及整改建议;负责督促、追踪审计发现问题的整改落实,验证整改效果。 5. 档案与合规管理:做好审计项目资料的整理、归档与保管,确保审计档案完整合规;配合上级监管单位、外部审计机构的检查工作,提供审计相关资料与说明。 6. 其他审计工作:完成公司安排的其他专项审计任务,结合船舶行业特点,为公司成本管控、合规经营提供专业审计支持与管理建议。 二、任职资格 (一)基本要求 1. 本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理、工程造价、工程管理等相关专业,具备船舶行业相关专业背景者优先。 2. 2年及以上内部审计、工程造价审计、财务审计相关工作经验,有船舶制造/修船行业、国有企业审计工作经验者优先。 3. 持有注册会计师(CPA)、中级审计师、一级/二级造价工程师等相关资格证书者优先。 (二)专业能力 1. 熟练掌握工程造价审核方法,具备工程建设项目(含船舶建造配套工程)造价结算审计能力,能独立完成项目造价审核、成本分析工作。 2. 熟悉国家审计法律法规、企业会计准则、国有企业内控规范,掌握内部审计、经济责任审计、内控评价的专业方法与流程。 3. 具备较强的财务分析、风险识别能力,能精准排查造船、修船业务及新兴产业生产中的审计风险点。 4. 熟练使用办公软件及审计相关工具,具备优秀的书面表达能力,能独立撰写规范的审计报告、工作底稿。 (三)综合素质 1. 具备良好的沟通协调、组织推进与分析判断能力,能高效对接业务部门推进审计工作。 2. 工作严谨细致、责任心强,具备较强的保密意识与职业操守,坚持客观公正的审计原则。 3. 抗压能力强,可高效完成多线程审计任务。 4. 具备良好的团队协作精神,服从公司工作安排。